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聊城市审计局、聊城市国资委协同推进国资系统内部审计指导监督工作
时间:2022-03-10 09:40:46
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来源:聊城市审计局

近日,聊城市审计局和聊城市国资委共同研究出台了《关于协同推动市属国有企业内部审计工作建立信息共享机制的意见》(以下简称《意见》),进一步加强对市属国企内部审计工作的指导和监督,提高国企内部审计质量和水平。

  《意见》要求,市审计局、市国资委各明确一名领导班子成员,统筹协调两单位相关科室落实市属国有企业内部审计指导监督工作的合作任务,两单位每年度内定期对市属国有企业内部审计合作思路和工作重点进行会商。

  《意见》指出,市审计局、市国资委在内部审计工作制度、内部审计队伍建设、信息化建设、审计整改等方面进行协作,协同开展对市属国有企业内部审计的业务指导,加强部门联动,形成监督合力。

  《意见》强调,市审计局根据年度内国有企业审计计划,与市国资委共同指导市属国有企业内部审计机构与政府审计项目开展融合审计,优化审计资源,建立审计项目互补、审计队伍共建、审计成果共享的协作机制,共同推动国资系统内部审计整体工作水平,为国有企业资本安全运营和市属国有企业健康可持续发展提供有力保障。


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